|      FERREMAX SAS                        ![[ferremax.jpg]](file:///C:/%5CDOCUME~1%5Csala3%5CCONFIG~1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001.jpg)    ORDEN DE   COMPRA        FECHA   ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011   No. DE   COMPRA: 001 NOMBRE DEL   PROVEEDOR:   Multihogar | |||
| CANTIDAD | DESCRIPCION | COSTO ÚNIDAD | TOTAL | 
|   700 | Alfombras REF: SL9509 | $ 35.000 | $24.500.000 | 
| TOTAL: | $24.500.000 | ||
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Este pedido debe ser despachado a mas tardar  el dia 30 de agosto.
PREPARADO POR:  Jefe departamento de compras.        
FIRMA:___________________________
 
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