FERREMAX SAS ![]() ORDEN DE COMPRA FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 No. DE COMPRA: 001 NOMBRE DEL PROVEEDOR: Multihogar | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | COSTO ÚNIDAD | TOTAL |
700 | Alfombras REF: SL9509 | $ 35.000 | $24.500.000 |
TOTAL: | $24.500.000 | ||
COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar el dia 30 de agosto.
PREPARADO POR: Jefe departamento de compras.
FIRMA:___________________________
![[ferremax.jpg]](file:///C:/%5CDOCUME~1%5Csala3%5CCONFIG~1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario